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1、1.做進項票收票登帳記錄。
2、2.應(yīng)付賬款臺帳及時記錄回票信息。
3、3.進項附上相匹配的送貨單、入庫單。
4、對賬無誤備做賬用。
5、 1.核對數(shù)量、金額。
6、確認無誤后開票。
7、2.銷項票據(jù)附上匹配相對應(yīng)的送貨單,核對無誤備做賬用。
8、3.開票后及時將銷售信息錄入應(yīng)收帳款臺帳 1.入庫:原輔料及其他物料入庫報表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。
9、2.出庫:所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫數(shù)量核對。
10、3.核對各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致。
11、4.隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況,發(fā)現(xiàn)記錄不及時,不規(guī)范的及時糾正或整改。
12、5.倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠(收回財務(wù)部),初定每周收二次即:周三、周收單據(jù),同時,要求各倉管員將電子檔臺賬及時期發(fā)到財務(wù)部,查臺賬與單據(jù)是否相符。
13、6.與個供應(yīng)商財務(wù)對賬,及時做好應(yīng)收、應(yīng)付帳臺賬。
14、7.協(xié)助會計做財務(wù)帳,并與會計核對應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對賬。
15、 1.月底根據(jù)核實后的出庫數(shù)據(jù)做好銷售報表。
16、2.做好銷售月報、季報、年報 1.督促落實月底盤點工作,將盤點后的原始盤點表格收回備份,待查。
17、檢查各生產(chǎn)工序月出入庫明細表,月匯總報表及盤點差異報表,核對各車間差異數(shù),做好分析表。
18、2.根據(jù)原材及輔料使用分析表做出當月倉庫盈虧表.3.督促各倉管員將出入庫明細表、匯總表、盤點表、分析表、數(shù)量對賬表等交到財務(wù)部,根據(jù)需要打印備份。
19、 1.做好財務(wù)部各類臺賬以及倉庫交來的臺賬保存2.所有原始票據(jù)收集和分類整理,以備做賬用。
20、(不能作為做賬附件用的票據(jù)分類 存檔).3.各類電子檔資料分類保存,要求用U盤備份。
本文分享完畢,希望對大家有所幫助。
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