關(guān)于自查情況簡要說明一般怎么填寫,自查情況這個問題很多朋友還不知道,今天小六來為大家解答以上的問題,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧!
1、1,先是說自己公司的業(yè)務(wù)行業(yè)之類的,包括稅務(wù)專管員之類的情況。
2、2,然后說自己適用稅率和涉及的稅條。
3、3,然后說自己相應(yīng)年份應(yīng)納稅所得額,以及應(yīng)納稅額。
4、 4,具體來說,納稅人自查報告的情況說明中的各種問題,應(yīng)當(dāng)這樣來回答:問題1:入庫增值稅 --是填我已經(jīng)繳納的增值稅么?答:是的。
5、問題2:入庫企業(yè)所得稅----- 是填已繳納的所得稅么答:是的。
6、問題3:自查增值稅進項稅轉(zhuǎn)出 ---這個要填什么?填寫你單位以作進項稅抵扣后發(fā)生以下情況應(yīng)該轉(zhuǎn)出的進項稅:第十條 下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣: ?。ㄒ唬┯糜诜窃鲋刀悜?yīng)稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物或者應(yīng)稅勞務(wù); ?。ǘ┓钦p失的購進貨物及相關(guān)的應(yīng)稅勞務(wù); ?。ㄈ┓钦p失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進貨物或者應(yīng)稅勞務(wù); ?。ㄋ模﹪鴦?wù)院財政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的納稅人自用消費品; (五)本條第(一)項至第(四)項規(guī)定的貨物的運輸費用和銷售免稅貨物的運輸費用問題4;自查所得稅彌補(調(diào)減)虧損 ---是填 我審計報告上的可以彌補的數(shù)么?填今年可以彌補的數(shù)額。
7、問題5:年度繳納企業(yè)所得稅---是實際已繳納的所得稅么?答:對。
8、是的問題6:自查申報企業(yè)所得稅稅額---是審計后應(yīng)補所得稅+實際已交所得稅額么? 填彌補虧損后應(yīng)繳納的所得稅。
本文分享完畢,希望對大家有所幫助。
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