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內(nèi)部審計 總結(jié)(企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié))

導讀 關(guān)于內(nèi)部審計 總結(jié),企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)這個問題很多朋友還不知道,今天小六來為大家解答以上的問題,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧!1、摘要

關(guān)于內(nèi)部審計 總結(jié),企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)這個問題很多朋友還不知道,今天小六來為大家解答以上的問題,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧!

1、摘要:隨著國有企業(yè)的發(fā)展壯大,內(nèi)部審計的作用日顯突出,近年來國家不斷強調(diào)審計監(jiān)督的作用,十八屆四中全會提出要完善審計制度,保障依法獨立行使審計監(jiān)督權(quán),對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導干部履行經(jīng)濟責任情況實行審計全覆蓋。

2、2104年10月國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于加強審計工作的意見》對加強審計工作提出了相關(guān)意見。

3、在此新常態(tài)下,國有企業(yè)如何強化內(nèi)部審計工作,本文結(jié)合工作實際,提出相關(guān)建議。

4、關(guān)鍵詞:國有企業(yè);內(nèi)部審計;成果運用內(nèi)部審計作為公司治理的“基石”之一,是完善現(xiàn)代企業(yè)治理結(jié)構(gòu),加強內(nèi)部控制,防范經(jīng)營風險,促進和改善企業(yè)經(jīng)營管理的重要手段。

5、當前,國有企業(yè)逐步做大做強,面臨的市場風險不斷增大,對內(nèi)部管理的要求也越來越高。

6、為盡快適應(yīng)這一形勢,應(yīng)對各種挑戰(zhàn),國有企業(yè)必須高度重視內(nèi)部審計工作,充分發(fā)揮內(nèi)部審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的作用,將審計工作深入到企業(yè)經(jīng)營、工程管理、內(nèi)控建設(shè)及風險防范等多個方面,如何加強內(nèi)部審計工作,主要應(yīng)從以下幾個方面著力。

7、一、健全內(nèi)部審計體制科學合理的內(nèi)部審計體制是實施內(nèi)部審計工作的組織保證,是提升內(nèi)部審計質(zhì)量的制度保證,是實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部控制目標的根本保證。

8、較為完善的內(nèi)部審計體制是在董事會之下設(shè)立審計委員會,在經(jīng)營管理系統(tǒng)設(shè)。

本文分享完畢,希望對大家有所幫助。

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